一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************762
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年4月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力/deli 金属回形针 3#镀镍防锈曲别针 办公用品 100枚/盒 10盒装 0018 | 1 | 20.5 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
2 | 【运费】 | 1 | 12.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ******1111